审计署关于对金融机构贷款合规性审计的意见民商法
一、通过对贷款合规性审计,审查贷款管理与发放过程中存在的漏洞与问题,并提出健全内部控制制度的建议,促进其加强廉政建设,提高队伍素质。
二、审计的内容是金融机构1989年以来信贷计划的执行情况,重点审计贷款的发放是否突破计划规模,是否符合国家的信贷政策,以及有无以贷谋私等问题。
三、审计中应注意:
(一)实施审计时应重点抓:(1)逾期、呆滞贷款及其形成的原因;(2)专项贷款被挪用的数额及其用途;(3)发放给各类公司的贷款及方向;(4)金融机构自办的信托投资公司、信托部、房地产公司发放的贷款及其用途。
(二)审计中应检查贷款的借款合同和借据,核实借款用途,并检查贷款发放中审批制度和贷款“二查”制度执行的情况。
(三)审计中发现重大问题,应跟踪对借款企业进行审计。
四、审计面拟安排地市级及其以上审计机关抓好同级银行的某一家银行的贷款审计,县市审计局要有1/2开展这项审计工作。
五、审计署拟与人民银行总行共同部署该项工作,请各级审计机关加强与同级人民银行联系。
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审计署关于审计工作更好地服务于创新型国家和世界科技强国建设的意见
审计署关于审计工作更好地服务于创新型国家和世界科技强国建设的意见为深入贯彻落实全国科技创新大会精神,更好地服务于创新型国家和世界科技强国建设,现就做好相关审计工作提出以下意见。颁布单位:审计署文 号:
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审计机关审计管辖范围划分的暂行规定
审计机关审计管辖范围划分的暂行规定为了确定审计机关的审计管辖范围,明确审计分工,根据《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》),制定本规定。颁布单位:审计署文 号:--颁布时间:1996年12月1
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审计机关审计档案管理规定
审计机关审计档案管理规定《审计机关审计档案管理规定》已经审计署审计长会议、国家档案局局务会议通过,现予公布,自2013年1月1日起施行。颁布单位:审计署,国家档案局文 号:审计署、国家档案局令第10号
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